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問題已解決

老師,請問應(yīng)交稅費(fèi)借方余額在注銷前怎么處理,是多交的稅費(fèi),30幾萬

69396022| 提問時(shí)間:05/25 13:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,這個(gè)不符合退稅嗎?可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧,轉(zhuǎn)到成本中
05/25 13:37
69396022
05/25 13:38
不退稅了,怎么做分錄呢
69396022
05/25 13:42
怎么轉(zhuǎn)到成本
劉艷紅老師
05/25 13:45
借:成本或費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
69396022
05/25 13:47
主營業(yè)務(wù)成本嗎
劉艷紅老師
05/25 13:48
是的,轉(zhuǎn)到成本里面就可以
69396022
05/25 13:51
好的,謝謝,其他應(yīng)交款也是嗎
69396022
05/25 13:51
里面含有其他應(yīng)交款的幾千塊貸方數(shù)字
劉艷紅老師
05/25 13:54
其他應(yīng)交款具體是哪個(gè)科目
69396022
05/25 14:06
附加稅-教育費(fèi)附加,還有印花稅,個(gè)稅
劉艷紅老師
05/25 14:12
個(gè)稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,附加和印花稅是計(jì)入稅金及附加的,這個(gè)可以抵扣的
69396022
05/25 14:22
個(gè)稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,要調(diào)增嗎
劉艷紅老師
05/25 14:24
這個(gè)是要調(diào)增的,個(gè)稅要調(diào)
69396022
05/25 15:09
老師,應(yīng)交稅費(fèi)里面還有一項(xiàng)是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的貸方負(fù)數(shù)余額,這個(gè)怎么調(diào)
劉艷紅老師
05/25 15:14
轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
劉艷紅老師
05/25 15:14
打錯(cuò)了,這個(gè)是轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面
69396022
05/25 15:22
為什么轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅那里可以嗎
劉艷紅老師
05/25 15:24
轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅哪個(gè)科目
69396022
05/25 15:25
可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,做平嗎
69396022
05/25 15:28
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額是怎么回事
劉艷紅老師
05/25 15:30
企業(yè)可能前期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有問題,不該轉(zhuǎn)出的轉(zhuǎn)出了,事后發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了更正
劉艷紅老師
05/25 15:30
轉(zhuǎn)到未交增值稅那這個(gè)科目也有余額了呀
69396022
05/25 15:31
以前年度銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這個(gè)科目有余額的
69396022
05/25 15:33
但是已交稅金也有貸方負(fù)數(shù)余額,所以抵減后就會出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)
劉艷紅老師
05/25 15:33
那這種是可以的,沒有問題的
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