問題已解決
老師,請問應(yīng)交稅費借方余額在注銷前怎么處理,是多交的稅費,30幾萬



您好,這個不符合退稅嗎?可以做進項轉(zhuǎn)出吧,轉(zhuǎn)到成本中
05/25 13:37

69396022 

05/25 13:38
不退稅了,怎么做分錄呢

69396022 

05/25 13:42
怎么轉(zhuǎn)到成本

劉艷紅老師 

05/25 13:45
借:成本或費用
貸:應(yīng)交稅費

69396022 

05/25 13:47
主營業(yè)務(wù)成本嗎

劉艷紅老師 

05/25 13:48
是的,轉(zhuǎn)到成本里面就可以

69396022 

05/25 13:51
好的,謝謝,其他應(yīng)交款也是嗎

69396022 

05/25 13:51
里面含有其他應(yīng)交款的幾千塊貸方數(shù)字

劉艷紅老師 

05/25 13:54
其他應(yīng)交款具體是哪個科目

69396022 

05/25 14:06
附加稅-教育費附加,還有印花稅,個稅

劉艷紅老師 

05/25 14:12
個稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,附加和印花稅是計入稅金及附加的,這個可以抵扣的

69396022 

05/25 14:22
個稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,要調(diào)增嗎

劉艷紅老師 

05/25 14:24
這個是要調(diào)增的,個稅要調(diào)

69396022 

05/25 15:09
老師,應(yīng)交稅費里面還有一項是進項稅額轉(zhuǎn)出的貸方負數(shù)余額,這個怎么調(diào)

劉艷紅老師 

05/25 15:14
轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面

劉艷紅老師 

05/25 15:14
打錯了,這個是轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面

69396022 

05/25 15:22
為什么轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅那里可以嗎

劉艷紅老師 

05/25 15:24
轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅哪個科目

69396022 

05/25 15:25
可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,做平嗎

69396022 

05/25 15:28
進項稅額轉(zhuǎn)出貸方出現(xiàn)負數(shù)余額是怎么回事

劉艷紅老師 

05/25 15:30
企業(yè)可能前期增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出有問題,不該轉(zhuǎn)出的轉(zhuǎn)出了,事后發(fā)現(xiàn)進行了更正

劉艷紅老師 

05/25 15:30
轉(zhuǎn)到未交增值稅那這個科目也有余額了呀

69396022 

05/25 15:31
以前年度銷項和進項都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這個科目有余額的

69396022 

05/25 15:33
但是已交稅金也有貸方負數(shù)余額,所以抵減后就會出現(xiàn)應(yīng)交稅費的負數(shù)

劉艷紅老師 

05/25 15:33
那這種是可以的,沒有問題的
