當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師,貨品入庫的時(shí)候我做的是暫估入庫,暫估的貨品可以做發(fā)出商品的會(huì)計(jì)分錄嗎,后面沖銷暫估,發(fā)出商品要不要一起沖,所有對(duì)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做



可以的,借庫存商品
貸應(yīng)付賬款賬戶
借發(fā)出商品貸庫存商品
發(fā)票到了之后上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)就行,或者是做相反的在做發(fā)票的
06/10 13:07

on502975009 

06/10 13:12
那么就是發(fā)出商品科目也需要沖銷對(duì)吧

郭老師 

06/10 13:14
對(duì)的,需要這么做的。

on502975009 

06/10 13:26
老師,我是建筑公司,中標(biāo)的材料采購(gòu)合同,是不是不需要用到工程施工科目

郭老師 

06/10 13:31
如果材料已經(jīng)領(lǐng)到了,施工地的話,對(duì)的是的

on502975009 

06/10 14:36
老師,季度末我要暫估成本可以嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么做

郭老師 

06/10 14:37
可以借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

on502975009 

06/10 14:42
好的,謝謝老師

郭老師 

06/10 14:44
不用客氣,工作愉快
