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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問借管理費(fèi)用暫估700 貸應(yīng)付賬款暫估700 借應(yīng)收賬款暫估13000 貸管理費(fèi)用暫估-13000 匯算清繳未調(diào)整,現(xiàn)在紅沖用利潤(rùn)分錄的話,財(cái)報(bào)勾稽關(guān)系對(duì)不上,怎么弄呢



借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)12300
? ? ?應(yīng)收賬款暫估700
貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商130?00
06/19 14:48

m576582468 

06/19 15:12
不對(duì)吧,應(yīng)收是-13000,應(yīng)付是700,這樣做了凈利潤(rùn)就不等資產(chǎn)表了

家權(quán)老師 

06/19 15:14
就是那樣沖暫估,差額調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。你要想做平,就調(diào)整上年的財(cái)務(wù)報(bào)表,再調(diào)整25年初余額

m576582468 

06/19 15:34
這一筆做的話,可以在今年12月嗎

家權(quán)老師 

06/19 15:35
在收到發(fā)票當(dāng)月處理
