国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

請(qǐng)問借管理費(fèi)用暫估700 貸應(yīng)付賬款暫估700 借應(yīng)收賬款暫估13000 貸管理費(fèi)用暫估-13000 匯算清繳未調(diào)整,現(xiàn)在紅沖用利潤(rùn)分錄的話,財(cái)報(bào)勾稽關(guān)系對(duì)不上,怎么弄呢

m576582468| 提問時(shí)間:06/19 14:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)12300 ? ? ?應(yīng)收賬款暫估700 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商130?00
06/19 14:48
m576582468
06/19 15:12
不對(duì)吧,應(yīng)收是-13000,應(yīng)付是700,這樣做了凈利潤(rùn)就不等資產(chǎn)表了
家權(quán)老師
06/19 15:14
就是那樣沖暫估,差額調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。你要想做平,就調(diào)整上年的財(cái)務(wù)報(bào)表,再調(diào)整25年初余額
m576582468
06/19 15:34
這一筆做的話,可以在今年12月嗎
家權(quán)老師
06/19 15:35
在收到發(fā)票當(dāng)月處理
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取