問題已解決
去年多計提了100萬的費用,當(dāng)時是借營業(yè)費用,貸其他應(yīng)付款。我要沖減這樣做:借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,對嗎,還需要再怎么做呢



借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
07/05 16:12

79059049 

07/05 17:33
這個后來又做了期末結(jié)轉(zhuǎn),做的借以前年度損益調(diào)整,貸本年利潤,這么做可以嗎

家權(quán)老師 

07/05 17:35
不是,就是我那樣做分錄
