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問題已解決

老師,1月銷項100,進(jìn)項300,產(chǎn)生留抵200,2月銷項200,進(jìn)項50,產(chǎn)生新留抵50,那么2月的結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)稅額分錄應(yīng)該怎么寫?1月分錄 借 銷項100 轉(zhuǎn)出多交增值稅 200 貸 進(jìn)項300 ,這沒問題 2月第一種做法 借 銷項200 貸 進(jìn)項50 轉(zhuǎn)出未交增值稅 150 、期初1月留抵稅額抵扣本期應(yīng)納稅額 借 轉(zhuǎn)出多交增值稅150 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅150 2月第二種做法 借:銷項200 轉(zhuǎn)出多交增值稅50 貸:進(jìn)項50 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(上期留抵稅額轉(zhuǎn)出 200 這2月應(yīng)該怎么處理合適呢?

Betty| 提問時間:07/13 15:06
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
07/13 15:11
Betty
07/13 15:53
上期是留抵,本期又產(chǎn)生新留抵,如果想詳細(xì)記錄這中間過程,比方上期留抵200,本期銷項300,進(jìn)項250,本期留抵150,這分錄應(yīng)該怎么處理?
家權(quán)老師
07/13 15:54
計算出結(jié)果是留底稅不需要做分錄,需要交稅才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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