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老師:請問如果進(jìn)項稅額大于銷項稅額時,多出的進(jìn)項稅額可以計入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留底稅額嗎?謝謝!



您好,進(jìn)大于銷不用做賬,直接留底申報就可以
08/10 13:49

老師:請問如果進(jìn)項稅額大于銷項稅額時,多出的進(jìn)項稅額可以計入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留底稅額嗎?謝謝!
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