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問題已解決
我月末的時(shí)候做了借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅(稅務(wù)系統(tǒng)勾稽的)借應(yīng)交稅金-未交增值稅(稅務(wù)系統(tǒng)中留抵稅金)貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 那我這個(gè)月想要用上月的留抵了,應(yīng)該怎么做分錄?借啥貸未交增值稅嗎?



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
08/27 07:52
