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就是我們公司是小規(guī)模納稅人,我們8月發(fā)生了成本,供應商9月給我們開的發(fā)票。我們可以把發(fā)票直接放在8月賬里嗎?因為8月要掛賬,沒有付款。不知道這個要怎么處理比較好,還是8月憑貨單入賬做成本,9月發(fā)票來了怎么做?



可以直接放在8月的憑證后邊
09/07 16:39

就是我們公司是小規(guī)模納稅人,我們8月發(fā)生了成本,供應商9月給我們開的發(fā)票。我們可以把發(fā)票直接放在8月賬里嗎?因為8月要掛賬,沒有付款。不知道這個要怎么處理比較好,還是8月憑貨單入賬做成本,9月發(fā)票來了怎么做?
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