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8月我們開了2個項目的發(fā)票,其中一個項目是異地的,預(yù)交了增值稅,也有進項,應(yīng)交增值稅算下來是負數(shù),這樣就形成了退稅,可抵扣的就是一張發(fā)票不能分抵,那預(yù)交的可以少抵不?不退稅可以嗎?應(yīng)該怎么樣填表



你好,不行的。預(yù)交的部分不能抵了。
你這個只能留底,或者退稅。
至于具體是不是退,要看稅務(wù)局要求。
09/09 15:57

8月我們開了2個項目的發(fā)票,其中一個項目是異地的,預(yù)交了增值稅,也有進項,應(yīng)交增值稅算下來是負數(shù),這樣就形成了退稅,可抵扣的就是一張發(fā)票不能分抵,那預(yù)交的可以少抵不?不退稅可以嗎?應(yīng)該怎么樣填表
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