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我們公司有員工是勞務(wù)公司提供的員工,我們付勞務(wù)費,然后我們收到增值稅專 差額征稅的,不明白差額發(fā)票,我們收到差額發(fā)票要怎么做賬?



你好。企業(yè)管理費用或者是主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。
2021 10/18 10:39

郭老師 

2021 10/18 10:39
如果你是一般納稅人,你只能抵扣發(fā)票的稅額。

我們公司有員工是勞務(wù)公司提供的員工,我們付勞務(wù)費,然后我們收到增值稅專 差額征稅的,不明白差額發(fā)票,我們收到差額發(fā)票要怎么做賬?
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