問題已解決
我處理的小規(guī)模納稅人,上個季度有一張1%稅率的紅字專票,還有一張3%的正數(shù)專票,這個要怎么申報增值稅?


你好,是你們開給別人的,還是別人開給你們的?
2021 10/18 19:18

84784948 

2021 10/18 19:18
正數(shù)不含稅銷售額500,減去紅字銷售額100,報表自動生成的稅額是400*3%=12。但正確的稅額應(yīng)該是500*3%-100*1%=14。報表該怎么填呢,稅額跟稅控系統(tǒng)不一致,就無法通過申報

84784948 

2021 10/18 19:31
我們開給別人的
柳老師 

2021 10/18 19:46
報表按正確的申報

84784948 

2021 10/18 20:03
我知道,但該怎么填呢
柳老師 

2021 10/18 22:57
紅字發(fā)票應(yīng)該跟原先開錯發(fā)票稅率一樣的,發(fā)票是不是開錯了
