問題已解決
老師,請教個問題,事業(yè)單位的基建賬在進(jìn)行新舊制度并賬銜接的時候有個待核銷基建支出科目該怎么處理呢?



你好,這個預(yù)算會計計入財政撥款結(jié)余
財務(wù)會計計入其他應(yīng)付款
2021 10/19 14:50

84784975 

2021 10/19 16:38
待核銷基建支出余額在借方,并入其他應(yīng)付款的借方嗎

陳詩晗老師 

2021 10/19 16:43
放到貸方,而不是放到借方。

84784975 

2021 10/19 16:51
是直接并入嗎,不涉及抵消的嗎

陳詩晗老師 

2021 10/19 16:52
這里不涉及到抵消,就是這個支出你之前已經(jīng)把它提出來了,后面你要支付財務(wù)會計,就直接放到那個其他應(yīng)付款的貸方就行了,同時在你的那個累計盈余里面要借方體現(xiàn)。
