問題已解決
就是我們有講師勞務費用,發(fā)票是公司去幫忙代開得,根據(jù)開票金額不含增值稅申報個稅,我做賬的時候借銷售費用-勞務費(這個金額是不含增值稅得) 貸銀行存款 ??應交稅費-應交個人所得稅,員工來報銷代付得增值稅和附加稅后,是不是可以把增值稅金額放入銷售費用-勞務費



你好,單位主營是什么的?如果是培訓的話,應該是做主營業(yè)務成本里面。
2021 10/27 10:11

郭老師 

2021 10/27 10:11
你按發(fā)票的價稅合計做到銷售費用里面。

84785008 

2021 10/27 10:19
主營的是銷售醫(yī)療器械 講師是我們搞一些培訓班 邀請的

郭老師 

2021 10/27 10:20
可以做到銷售費用里面的。

84785008 

2021 10/27 10:21
那我上面?zhèn)€得做法是不是對的?因為我們是按不含增值稅金額報稅付款得,付款的時候是不是銷售費用-勞務費(這個金額是不含增值稅得),收到發(fā)票后,員工來報銷墊付得增值稅得時候,就借銷售費用-勞務費(增值稅金額)貸銀行存款

郭老師 

2021 10/27 10:22
對的是的,應該是填寫的發(fā)票的價稅合計。
