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問題已解決

我這是個老單位 但是之前一直做的流水賬 只有應(yīng)收應(yīng)付銀行存款 其他的什么都沒有 然后我現(xiàn)在給他建賬 我把他給我的都填上了 期初試算不平衡怎么辦 資產(chǎn)大于負(fù)債+所有者權(quán)益

84784965| 提問時間:2021 11/20 14:14
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好差額計入未分配利潤
2021 11/20 14:15
84784965
2021 11/20 14:21
是像圖這樣嗎 最近在做固定資產(chǎn)清查 到時候這些東西我該怎么錄入呢
徐阿富老師
2021 11/20 14:28
你好,是的這樣沒錯的
徐阿富老師
2021 11/20 14:28
固定資產(chǎn)盤點(diǎn)做固定資產(chǎn)清理科目
徐阿富老師
2021 11/20 14:29
學(xué)堂里也有資產(chǎn)清查實(shí)操課
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