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問題已解決

我想問一下,我上一個月做了應收賬款,因為發(fā)票已開,款未到,然后這個月有發(fā)款收到了,那我要結轉庫存嗎?

84784970| 提問時間:2021 11/26 14:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個做了收入就要結轉
2021 11/26 14:28
84784970
2021 11/26 14:31
那我海參都都沒有進過貨,那我要怎么結轉
84784970
2021 11/26 14:37
那我現在是不是要等發(fā)票過來了再入庫,還是現在沒有發(fā)票然后弄個暫存
樸老師
2021 11/26 14:43
同學你好 你可以暫估成本的
84784970
2021 11/26 14:51
那這個要怎么樣操作
84784970
2021 11/26 14:52
那下個月是不是又要轉回來
樸老師
2021 11/26 14:58
收到發(fā)票的時候沖減暫估的就行了 借庫存商品等科目 貸應付賬款暫估
84784970
2021 11/26 15:00
不是貸預付賬款嗎?
樸老師
2021 11/26 15:04
不是 用應付賬款暫估
84784970
2021 11/26 15:13
那我之前用的不是預付賬款嗎? 為什么要做應付賬款暫估 我這邊弄不明白了
樸老師
2021 11/26 15:18
同學你好 你暫估就是做我上面的分錄 等沖減了暫估的時候再用你預付的
84784970
2021 11/26 15:24
也就是我現在發(fā)票拿到了,可以直接沖減暫存嗎?
樸老師
2021 11/26 15:28
這個可以的哦 收到發(fā)票就可以
84784970
2021 11/26 15:33
借:銀行存款 貸預付賬款 沖回一筆,再做借預付賬款 貸暫存入庫 沖回暫存,結轉的再做一筆借庫存暫存 貸主營汪務成本 沖回結轉,再做一筆借主營業(yè)務成本 ,貸庫存商品 是這樣嗎
樸老師
2021 11/26 15:38
同學你好 嗯 這樣做就可以的
84784970
2021 11/26 16:12
老師,我再問一下,發(fā)票貨都到了,錢也付了這個要怎么樣做分錄,應付賬款
樸老師
2021 11/26 16:19
把暫估的原分錄負數紅沖了 然后按照發(fā)票做賬
84784970
2021 11/26 16:29
l老師,這樣對吧
樸老師
2021 11/26 16:36
你這個是收到發(fā)票的分錄
84784970
2021 11/26 16:48
是的,都轉好了
樸老師
2021 11/26 16:50
這樣做就可以的哦
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