問題已解決
我想問一下,我上一個月做了應收賬款,因為發(fā)票已開,款未到,然后這個月有發(fā)款收到了,那我要結轉庫存嗎?



同學你好
這個做了收入就要結轉
2021 11/26 14:28

84784970 

2021 11/26 14:31
那我海參都都沒有進過貨,那我要怎么結轉

84784970 

2021 11/26 14:37
那我現在是不是要等發(fā)票過來了再入庫,還是現在沒有發(fā)票然后弄個暫存

樸老師 

2021 11/26 14:43
同學你好
你可以暫估成本的

84784970 

2021 11/26 14:51
那這個要怎么樣操作

84784970 

2021 11/26 14:52
那下個月是不是又要轉回來

樸老師 

2021 11/26 14:58
收到發(fā)票的時候沖減暫估的就行了
借庫存商品等科目
貸應付賬款暫估

84784970 

2021 11/26 15:00
不是貸預付賬款嗎?

樸老師 

2021 11/26 15:04
不是
用應付賬款暫估

84784970 

2021 11/26 15:13
那我之前用的不是預付賬款嗎?
為什么要做應付賬款暫估
我這邊弄不明白了

樸老師 

2021 11/26 15:18
同學你好
你暫估就是做我上面的分錄
等沖減了暫估的時候再用你預付的

84784970 

2021 11/26 15:24
也就是我現在發(fā)票拿到了,可以直接沖減暫存嗎?

樸老師 

2021 11/26 15:28
這個可以的哦
收到發(fā)票就可以

84784970 

2021 11/26 15:33
借:銀行存款 貸預付賬款 沖回一筆,再做借預付賬款 貸暫存入庫 沖回暫存,結轉的再做一筆借庫存暫存 貸主營汪務成本 沖回結轉,再做一筆借主營業(yè)務成本 ,貸庫存商品
是這樣嗎

樸老師 

2021 11/26 15:38
同學你好
嗯
這樣做就可以的

84784970 

2021 11/26 16:12
老師,我再問一下,發(fā)票貨都到了,錢也付了這個要怎么樣做分錄,應付賬款

樸老師 

2021 11/26 16:19
把暫估的原分錄負數紅沖了
然后按照發(fā)票做賬

84784970 

2021 11/26 16:29
l老師,這樣對吧

樸老師 

2021 11/26 16:36
你這個是收到發(fā)票的分錄

84784970 

2021 11/26 16:48
是的,都轉好了

樸老師 

2021 11/26 16:50
這樣做就可以的哦
