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實(shí)務(wù)
問題已解決
我問下這個(gè)出去不是應(yīng)該貸方嗎,怎么余額會(huì)在借方



你好,具體是什么業(yè)務(wù)呢,你提供的圖片把關(guān)鍵信息擋住了,無法做出判斷啊?
2021 12/13 15:19

84784995 

2021 12/13 15:53
我掛得是其它應(yīng)付

鄒老師 

2021 12/13 15:55
你好,是償還了個(gè)人墊付的某某費(fèi)用嗎?

84784995 

2021 12/13 16:33
不是,我就想把這個(gè)抵扣掉這邊看下差額是多少我想把這二個(gè)抵扣

鄒老師 

2021 12/13 16:34
你好,是什么原因需要把這個(gè)抵扣掉呢??

84784995 

2021 12/13 16:55
這個(gè)款不是我們這邊的費(fèi)用

鄒老師 

2021 12/13 16:56
你好,這個(gè)款(具體是什么款呢?)
說了這么多,還是不知道你為什么要抵扣。
(初始提問好像與現(xiàn)在沒有關(guān)系了?。?/div>

84784995 

2021 12/13 16:58
我要把這個(gè)結(jié)合在一起看下差額是多少

鄒老師 

2021 12/13 16:59
你好,能現(xiàn)在一次性給個(gè)完整的描述嗎(比如業(yè)務(wù)發(fā)生情況,金額是多少,你做的分錄是什么,為什么需要抵消)

84784995 

2021 12/13 17:04
出納用于周轉(zhuǎn)現(xiàn)金,34221.48 不是啥費(fèi)用

鄒老師 

2021 12/13 17:09
你好,出納用于周轉(zhuǎn)現(xiàn)金34221.48,是把單位的資金轉(zhuǎn)到出納個(gè)人賬戶,用于單位周轉(zhuǎn)的意思嗎??

84784995 

2021 12/13 17:17
是的老師。。。。。

鄒老師 

2021 12/13 17:20
你好,把單位的資金轉(zhuǎn)到出納個(gè)人賬戶,用于單位周轉(zhuǎn),分錄是
借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款?

84784995 

2021 12/13 17:40
我試過來,二個(gè)都是借方的話,余額是不減的

鄒老師 

2021 12/13 17:41
你好,把單位的資金轉(zhuǎn)到出納個(gè)人賬戶,用于單位周轉(zhuǎn),分錄是
借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款?
是一借一貸,而不是二個(gè)都是借方發(fā)生額啊?

84784995 

2021 12/13 17:43
跟我現(xiàn)在做的分錄是一樣的

84784995 

2021 12/13 17:44
他的結(jié)存數(shù)在借方

鄒老師 

2021 12/13 17:45
你好,把單位的資金轉(zhuǎn)到出納個(gè)人賬戶,用于單位周轉(zhuǎn),分錄是
借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款?
是一借一貸,而不是二個(gè)都是借方發(fā)生額啊?
這樣做分錄,其他應(yīng)收款余額就是借方啊?


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