問題已解決
我3月費的費用 4月份才收到票,那我三月份的賬怎么做



你好
借管理費用貸銀行存款
四月份借其他應(yīng)付款借管理費用負數(shù)
然后做發(fā)票的
借管理費用貸其他應(yīng)付款
2021 12/26 15:51

84784954 

2021 12/26 15:55
實際報稅的時候是按照我開的票 和我收的票 以及沒有票的費用 來申報嘛

郭老師 

2021 12/26 15:57
你好
是的
是這么做的

我3月費的費用 4月份才收到票,那我三月份的賬怎么做
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