問題已解決
固定資產(chǎn)沒有發(fā)票支付貨款,借:應付賬款 貸:銀行存款,固定資產(chǎn)已攤銷一年了,老師我現(xiàn)在收到發(fā)票應該怎么做呢?



你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在收到發(fā)票的分錄是?
借:固定資產(chǎn),貸:應付賬款?
2021 12/27 16:36

84785000 

2021 12/27 16:51
當時著急攤銷做了一筆,借:固定資產(chǎn),貸:預付賬款,這是2020年10月份做的,到2020年底,預付賬款并賬到應付賬款了

鄒老師 

2021 12/27 16:53
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在收到發(fā)票的分錄是?
借:固定資產(chǎn),貸:應付賬款?
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

84785000 

2021 12/27 16:55
你看下我又給你了一個圖片和文字

鄒老師 

2021 12/27 16:57
是重新描述了問題,還是新的問題呢?

84785000 

2021 12/27 16:58
老師 你那邊看不到我給你回復的圖片 文字嗎

鄒老師 

2021 12/27 16:59
你好,可以看到
你的初始問題我已經(jīng)回復了啊?

84785000 

2021 12/28 09:05
后面追問的不回復嗎

鄒老師 

2021 12/28 09:09
你好
當時著急攤銷做了一筆,借:固定資產(chǎn),貸:預付賬款
你需要先把這個分錄紅沖,然后在你之前分錄基礎上,做這個調(diào)整分錄
借:固定資產(chǎn),貸:應付賬款?
然后按期計提折舊?
