問題已解決
老師,您好!請問借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 年底怎么結(jié)賬



你好,年底的時候,這個稅額依然還沒有認(rèn)證,是這個意思嗎??
2022 01/03 16:35

sumei793 

2022 01/03 16:55
是的,沒有認(rèn)證,我們是新建公司,前期是投資階段,都是進(jìn)項票

鄒老師 

2022 01/03 16:56
你好,既然都還沒有認(rèn)證,就不需要參與進(jìn)項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)。

sumei793 

2022 01/03 17:00
老師,請問借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 年底是否需要結(jié)賬

鄒老師 

2022 01/03 17:00
你好,需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年作為期初數(shù)。
而不是與銷項稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)。

sumei793 

2022 01/03 17:00
借方:待認(rèn)證進(jìn)項稅額是否需要結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 

2022 01/03 17:01
你好,需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年作為期初數(shù)。
而不是與銷項稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)。

sumei793 

2022 01/03 17:07
老師,公司暫無銷項稅額,您說的余額怎么結(jié)賬作為下年期初數(shù),是不是還要做一筆分錄,請問分錄怎么寫

鄒老師 

2022 01/03 17:08
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是?
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

sumei793 

2022 01/03 17:11
老師你好,2021年底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 請問2022年初是不是還要做一筆相反分錄

鄒老師 

2022 01/03 17:13
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
