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問題已解決

老師您好!我11月份開具增值稅專票給對方公司,12月份正常申報繳納增值稅7000元,申報繳稅完:才發(fā)現(xiàn)公司信息有誤,于是在收回專票后開具了紅字發(fā)票紅沖并未重新開具發(fā)票,那我1月份申報增值稅時就是做零申報對吧?1月份重新開具更正的增值稅專票,那么2月份申報時要交多少增值稅呢,要怎么申報呢?

84784985| 提問時間:2022 01/08 11:59
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羽飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
你好,你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人
2022 01/08 12:10
84784985
2022 01/08 12:34
一般納稅人 老師
羽飛老師
2022 01/08 13:46
那你要填對應(yīng)發(fā)票的負(fù)數(shù)收入,把12月交的形成多交稅款,1月份開了發(fā)票,2月份在申報就是0稅款
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