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供貨方開錯(cuò)發(fā)票,我方已抵扣,次月開了紅字信息表,收到對(duì)方正確發(fā)票如何做賬

84784996| 提問時(shí)間:2022 01/12 15:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)是紅字發(fā)票的,然后在做正確的借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
2022 01/12 15:35
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