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想咨詢下,外貿(mào)企業(yè)上月增值稅已申報(bào)表二第26,27欄,現(xiàn)需要怎么申報(bào)



您好,您之前認(rèn)證當(dāng)月填寫國(guó)26欄就可以了,現(xiàn)在申報(bào)出口退稅的當(dāng)月不需要填這表了,直接做出口退稅申報(bào)就可以
2022 02/18 11:49

想咨詢下,外貿(mào)企業(yè)上月增值稅已申報(bào)表二第26,27欄,現(xiàn)需要怎么申報(bào)
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