問題已解決
想問一下,財務(wù)軟件,初始建賬,有銀行存款、固定資產(chǎn)兩項原始數(shù)據(jù),如何對沖平衡?



你好,你還有其他的嗎?比如往來科目,這個錢是哪里來的?是不是借個人的?
2022 02/21 15:51

84785000 

2022 02/21 15:52
網(wǎng)上說銀行存款可與未分配利潤試算平衡,那固定資產(chǎn)呢?

郭老師 

2022 02/21 15:53
這個銀行存款是哪里來的?

郭老師 

2022 02/21 15:53
是你們單位的收入嗎?如果不是的話,這個是不是借款,其他應(yīng)付款可以對應(yīng)銀行存款的。

84785000 

2022 02/21 15:54
中途改用財務(wù)軟件,上年結(jié)轉(zhuǎn)而來

郭老師 

2022 02/21 15:55
上年的期末余額有嗎?

郭老師 

2022 02/21 15:55
根據(jù)上年的期末余額直接結(jié)轉(zhuǎn)下來就是了。上年的期末余額有哪些?你結(jié)轉(zhuǎn)下來哪些?

84785000 

2022 02/21 16:05
中途改用財務(wù)軟件,上年結(jié)轉(zhuǎn)而來,行政單位,固定資產(chǎn)不提折舊,最后報廢

郭老師 

2022 02/21 16:09
那你的固定資產(chǎn)也得錄入,你報廢的話在這個月調(diào)整。

郭老師 

2022 02/21 16:09
你前后的銜接之前,期末余額是怎么做的,你的期初余額就得錄入多少。

84785000 

2022 02/21 16:16
都是上級行政撥款,自己沒有收入

郭老師 

2022 02/21 16:20
你怎么有未分配利潤?你是企業(yè)會計準則做賬嗎?

84785000 

2022 02/21 16:47
行政單位,單位經(jīng)費

84785000 

2022 02/21 16:49
很簡單,沒有幾個科目

84785000 

2022 02/21 16:50
銀行存款都是國家撥款

郭老師 

2022 02/21 16:56
放到財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)里面。
