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實(shí)務(wù)
問題已解決
想問一下,財(cái)務(wù)軟件,初始建賬,有銀行存款、固定資產(chǎn)兩項(xiàng)原始數(shù)據(jù),如何對(duì)沖平衡?



你好,你還有其他的嗎?比如往來科目,這個(gè)錢是哪里來的?是不是借個(gè)人的?
2022 02/21 15:51

84785000 

2022 02/21 15:52
網(wǎng)上說銀行存款可與未分配利潤(rùn)試算平衡,那固定資產(chǎn)呢?

郭老師 

2022 02/21 15:53
這個(gè)銀行存款是哪里來的?

郭老師 

2022 02/21 15:53
是你們單位的收入嗎?如果不是的話,這個(gè)是不是借款,其他應(yīng)付款可以對(duì)應(yīng)銀行存款的。

84785000 

2022 02/21 15:54
中途改用財(cái)務(wù)軟件,上年結(jié)轉(zhuǎn)而來

郭老師 

2022 02/21 15:55
上年的期末余額有嗎?

郭老師 

2022 02/21 15:55
根據(jù)上年的期末余額直接結(jié)轉(zhuǎn)下來就是了。上年的期末余額有哪些?你結(jié)轉(zhuǎn)下來哪些?

84785000 

2022 02/21 16:05
中途改用財(cái)務(wù)軟件,上年結(jié)轉(zhuǎn)而來,行政單位,固定資產(chǎn)不提折舊,最后報(bào)廢

郭老師 

2022 02/21 16:09
那你的固定資產(chǎn)也得錄入,你報(bào)廢的話在這個(gè)月調(diào)整。

郭老師 

2022 02/21 16:09
你前后的銜接之前,期末余額是怎么做的,你的期初余額就得錄入多少。

84785000 

2022 02/21 16:16
都是上級(jí)行政撥款,自己沒有收入

郭老師 

2022 02/21 16:20
你怎么有未分配利潤(rùn)?你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎?

84785000 

2022 02/21 16:47
行政單位,單位經(jīng)費(fèi)

84785000 

2022 02/21 16:49
很簡(jiǎn)單,沒有幾個(gè)科目

84785000 

2022 02/21 16:50
銀行存款都是國(guó)家撥款

郭老師 

2022 02/21 16:56
放到財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)里面。
