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問題已解決

您好,跨年的應(yīng)收賬款記少了,今年發(fā)現(xiàn)了應(yīng)該如何調(diào)賬,以前會計分錄是:借:應(yīng)收賬款 840 貸:主營業(yè)務(wù)收入 831.68 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)8.32,今年發(fā)現(xiàn)這筆分錄應(yīng)收賬款應(yīng)該是3000,我應(yīng)該如何調(diào)賬呢?正確的分錄是什么?

84784982| 提問時間:2022 03/29 10:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ; 那你應(yīng)收賬款少了。? 你收入和稅額是不是對應(yīng)也少做了。 這樣好判斷; 你是什么準則; 這樣好判斷科目? ?
2022 03/29 10:59
84784982
2022 03/29 11:02
小企業(yè)會計準則 小規(guī)模納稅人,還有同樣一筆分錄記多了 借:應(yīng)收賬款9000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 8910.89 應(yīng)交稅費-增值稅銷項89.11 實際這筆收了2520
meizi老師
2022 03/29 11:08
?你好 ; 那你? ?就做 :借應(yīng)收賬款貸利潤分配-未分配利潤 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。? 補做的分錄? ;? 然后多做的 就紅沖:借? 應(yīng)收賬款負數(shù) 貸利潤分配-未分配利潤負數(shù) ;? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -銷項稅負數(shù)? ?
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