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問題已解決

老師可以請教一下嘛?你說銷項-進(jìn)項和未交的增值稅貸方有差異是什么原因?比如說我銷項-進(jìn)項是 56941.66未交增值稅貸方是56942.62 相差0.96

84785034| 提問時間:2022 04/15 12:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 銷項減進(jìn)項之后是正數(shù)就是要交稅的稅額
2022 04/15 12:25
84785034
2022 04/15 13:42
和未交增值稅貸方不該有差異嘛?但是相差了0.96
84785034
2022 04/15 13:46
老師,麻煩盡快解答下,問題棘手
樸老師
2022 04/15 13:48
同學(xué)你好 未交增值稅貸方表示:本月應(yīng)繳納而未繳納的增值稅 你這個有差額是不是你算的不對 如果找不出來計入營業(yè)外支出
84785034
2022 04/15 14:03
就是本月應(yīng)交而未交的比實際數(shù)多,應(yīng)該說賬面上銷減去進(jìn)比未交的少,比如說我銷項-進(jìn)項是 56941.66未交增值稅貸方是56942.62 相差0.96,按道理這兩個不該有差異,但是現(xiàn)在卻相差0.96
樸老師
2022 04/15 14:08
同學(xué)你好 是的 你這個查不出來就計入營業(yè)外支出
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