問題已解決
老師可以請教一下嘛?你說銷項-進(jìn)項和未交的增值稅貸方有差異是什么原因?比如說我銷項-進(jìn)項是 56941.66未交增值稅貸方是56942.62 相差0.96



同學(xué)你好
銷項減進(jìn)項之后是正數(shù)就是要交稅的稅額
2022 04/15 12:25

84785034 

2022 04/15 13:42
和未交增值稅貸方不該有差異嘛?但是相差了0.96

84785034 

2022 04/15 13:46
老師,麻煩盡快解答下,問題棘手

樸老師 

2022 04/15 13:48
同學(xué)你好
未交增值稅貸方表示:本月應(yīng)繳納而未繳納的增值稅
你這個有差額是不是你算的不對
如果找不出來計入營業(yè)外支出

84785034 

2022 04/15 14:03
就是本月應(yīng)交而未交的比實際數(shù)多,應(yīng)該說賬面上銷減去進(jìn)比未交的少,比如說我銷項-進(jìn)項是 56941.66未交增值稅貸方是56942.62 相差0.96,按道理這兩個不該有差異,但是現(xiàn)在卻相差0.96

樸老師 

2022 04/15 14:08
同學(xué)你好
是的
你這個查不出來就計入營業(yè)外支出
