問題已解決
老師,您好!我這里有業(yè)務(wù)招待費調(diào)增的,請問一下我需要做分錄嗎?這個是2021年的年報,



納稅調(diào)整,賬上是不需要做的。
2022 04/25 11:30

84785022 

2022 04/25 11:42
老師,我還有一個問題想問,如果今年發(fā)現(xiàn)去年的憑證有錯誤的,是可以正常用紅字沖銷,然后做藍字更正嗎?還是要用到“以前年度損益調(diào)整”這個科目呀。

東老師 

2022 04/25 11:42
及到損益類科目的話,需要用以前年度損益調(diào)整。

84785022 

2022 04/25 11:51
老師,涉及到損益類的做到以前年度損益調(diào)整,到匯算清繳時要不要調(diào)增呀,

東老師 

2022 04/25 11:54
匯算清繳的時候,是需要納稅調(diào)整。
