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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,政府補(bǔ)貼的專項(xiàng)資金,還沒收到款時,用自己公司的錢墊付的裝修款,現(xiàn)在查賬說那樣做賬不行,需要做沖減,這該怎么做會計分錄?



你好,墊付的款當(dāng)時你怎么做的分錄?在什么科目下核算的?
2022 04/26 20:47

84784960 

2022 04/26 21:09
在憑證上怎么做會計分錄能體現(xiàn)出來??顚S??

84784960 

2022 04/26 21:11
我做的借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,摘要:付裝修款

QQ老師 

2022 04/26 21:32
你好,你們收到了補(bǔ)助,這樣的話要記錄營業(yè)外收入政府補(bǔ)助,或者是通過專項(xiàng)資金科目核算

84784960 

2022 04/27 09:13
政府要求要從賬上體現(xiàn)出來??顚S茫抑罢X沒到位時 公司自己墊的款,后面政府錢到了,政府將自己墊的款要求做沖減

QQ老師 

2022 04/27 09:39
你好!收到政府專項(xiàng)資金計入遞延收益科目就可以,沖減之前的管理費(fèi)用

84784960 

2022 04/27 09:59
我們這地方的政府要求特別,我還是問問本地做過這樣賬的會計吧,看看他是怎么做的

QQ老師 

2022 04/27 10:00
你好!一般就是計入專項(xiàng)資金 或遞延收益這兩個科目

84784960 

2022 04/27 10:37
!收到政府專項(xiàng)資金計入遞延收益科目就可以,沖減之前的管理費(fèi)用,這個沖減的科目怎么做

QQ老師 

2022 04/27 10:42
你好!借:管理費(fèi)用 貸遞延收益 都是做紅字,因?yàn)檎o了專項(xiàng)資金對應(yīng)的支出不是企業(yè)的費(fèi)用

84784960 

2022 04/27 10:51
這個跨月了,也是這么做嗎

QQ老師 

2022 04/27 10:52
你好!不跨年都這樣處理

84784960 

2022 04/27 10:53
麻煩能列舉個完整的科目嗎

QQ老師 

2022 04/27 10:58
你好!借:管理費(fèi)用 貸遞延收益 都是做紅字 這就是調(diào)整分錄? 收款借:銀行存款 貸遞延收益

84784960 

2022 04/27 11:05
老師 你看看。。。

84784960 

2022 04/27 11:08
請問老師,分錄是不是這樣做,本地的會計說是這樣做的

QQ老師 

2022 04/27 11:08
收款借:銀行存款 貸遞延收益? 藍(lán)字? ?支出是? 借:遞延收益 貸銀行存款? 你們前期做費(fèi)用的不跨年的話借:管理費(fèi)用 貸遞延收益 都是做紅字?

84784960 

2022 04/27 11:11
還是這樣做老師。。

QQ老師 

2022 04/27 11:13
你好!按第二章上的就可以

84784960 

2022 04/27 11:15
有些跨年了,好的

QQ老師 

2022 04/27 11:16
你好!跨年部分金額用以前年度損益調(diào)整科目代替管理費(fèi)用科目
