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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳需要調(diào)增的 老師是否這樣調(diào)增,往年免交的增值稅?

84784952| 提問時(shí)間:2022 05/07 17:10
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),你是要調(diào)增的,嗯,然后你在你那個(gè)納稅調(diào)整表里,嗯,最下方有個(gè)其他那一行,在其他那一行調(diào)整就可以的。
2022 05/07 17:14
84784952
2022 05/07 17:17
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳需要調(diào)增的 老師是否圖3這樣調(diào)增,往年免交的增值稅?
李霞老師
2022 05/07 17:24
你好,小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi),嗯,它是免征的,免征的那部分要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里,跨年的話,但是又要轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面,嗯,但是調(diào)整表的話不是你發(fā)的第三個(gè)圖片,你要找到納稅調(diào)整表。
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