問題已解決
我們用別人單位的資質(zhì)和甲方簽了合同,提供資質(zhì)的單位給甲方開票,他們要讓我們把稅金打過去才開票,打稅金給他怎么做分錄。然后他收了甲方的工程款在給我們轉(zhuǎn)回來,我們怎么做分錄



借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款
2022 05/09 09:40

84785029 

2022 05/09 09:43
只用走其他應(yīng)收款?其實也是收入不用確定主營業(yè)務(wù)收入?我們付材料費的時候是我們直接給錢做的是主營業(yè)務(wù)成本哦

家權(quán)老師 

2022 05/09 09:55
只是簡單的付款和退回就是其他應(yīng)收款。
