問題已解決
老師咨詢一下,之前的會計21年的銷項稅額記成了進(jìn)項稅額,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了該怎么操做



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
2022 05/26 11:17

84785038 

2022 05/26 11:34
因為是跨年的,對稅務(wù)局那邊可有什么影響嗎

郭老師 

2022 05/26 11:39
你好,沒有影響的,你沒有影響交稅就沒有關(guān)系。
