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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,因公出差,計(jì)劃取消,產(chǎn)生的機(jī)票退票費(fèi)計(jì)入營業(yè)外支出還是管理費(fèi)-差旅費(fèi)呢?



同學(xué)你好
計(jì)入營業(yè)外支出
2022 06/06 13:01

if 

2022 06/06 13:13
是員工個(gè)人墊付的機(jī)票費(fèi),現(xiàn)在產(chǎn)生的退票費(fèi)來報(bào)銷,可直接入營業(yè)外支出?

樸老師 

2022 06/06 13:15
同學(xué)你好
這個(gè)是可以的哦
