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請問,上月未抵扣的進項稅額,轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅額。本月轉(zhuǎn)回的話怎么做賬



借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待抵扣。
2022 06/08 16:56

84784972 

2022 06/08 16:58
是借貸雙方轉(zhuǎn)賬,不能用紅字沖賬對嗎

郭老師 

2022 06/08 17:04
你好,對的是的,是這么做的。

請問,上月未抵扣的進項稅額,轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅額。本月轉(zhuǎn)回的話怎么做賬
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