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問(wèn)題已解決

老師,你好。麻煩問(wèn)一下購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán),交的服務(wù)費(fèi)怎么做賬?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/04 17:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸銀行存款 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022 07/04 17:09
84785029
2022 07/04 17:33
謝謝老師,那我當(dāng)月如果沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅,沒(méi)有產(chǎn)生稅,我的增值稅申報(bào)表的增值稅減免申報(bào)表還是正常填,然后做賬的分錄只需要借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)在是不?
郭老師
2022 07/04 17:35
只做第一個(gè)分錄就可以的,需要抵扣再做。
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