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老師?,小規(guī)模納稅人,去年按1%開的稅票,今年二季度做了紅沖,現(xiàn)在申報二季度增值稅,這個紅沖的要怎么報稅呢?



你好,你這個月有其他的銷售額嗎?這個是普通發(fā)票的嗎?如果是的話,之前沒有交稅的,在第十欄或者是12欄里面填寫超過45萬的在的12
不超過的,在10藍。
2022 07/05 11:53

老師?,小規(guī)模納稅人,去年按1%開的稅票,今年二季度做了紅沖,現(xiàn)在申報二季度增值稅,這個紅沖的要怎么報稅呢?
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