問題已解決
老師,對方沖紅了一張開給我公司的發(fā)票,然后退款給我公司怎么做分錄啊



有朋你好,當時你分錄怎么做的,購入的分錄怎么做的?
2022 07/06 15:31

84785023 

2022 07/06 17:05
以前會計做的借:工程收入 應交稅費 貸:銀行存款,做之前的反向分錄就可以是嗎?

郭老師 

2022 07/06 17:08
對的是的,是這么做的。

郭老師 

2022 07/06 17:08
進項建議做到貸方,進項轉出。

84785023 

2022 07/07 11:04
老師好!還是昨天那個問題,去年會計把對方電力工程公司開的建筑服務發(fā)票計入的會計憑證是 借:庫存商品,應交稅金-進項,貸:應付賬款,實際這個建筑服務的票是開給我公司的勞務費,之前這個會計分錄是錯的吧,她把建筑服務做到庫存商品里了

郭老師 

2022 07/07 11:06
你好,應該是放到工程施工里面的。

郭老師 

2022 07/07 11:06
確認收入之后,把它放到主營業(yè)務成本。aa

84785023 

2022 07/07 11:21
今年沖紅了部分,然后退款給我公司了,那我這樣做分錄嗎?借:銀行存款 貸:工程施工-合同成本 應交稅費-進項稅額轉出,這樣做分錄嗎?老師

郭老師 

2022 07/07 11:25
可以的,可以這么做的。
