問題已解決
你好,當月確認了收入,但成本要次月才能結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)如何處理



你好,是需要做暫估入賬處理嗎?
2022 07/12 10:11

84785009 

2022 07/12 10:14
發(fā)票這邊我已經(jīng)開了

84785009 

2022 07/12 10:15
這個會計科目怎么做呢

鄒老師 

2022 07/12 10:16
你好,是針對銷售,還是購進做分錄呢?

84785009 

2022 07/12 10:31
針對銷售,我開了銷售發(fā)票
但成本要下月才能結(jié)轉(zhuǎn)
憑證應(yīng)該怎么做

鄒老師 

2022 07/12 10:32
你好,針對銷售
借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

84785009 

2022 07/12 11:31
可是這個月只有收入,沒有成本
這樣不是不匹配嗎

鄒老師 

2022 07/12 11:33
你好,成本方面你可以做暫估入賬處理,然后結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本啊?

84785009 

2022 07/12 11:37
成本這個月沒有
所以暫估不了
成本在下月才產(chǎn)生

鄒老師 

2022 07/12 11:39
你好,這個都沒有成本,是如何實現(xiàn)了收入呢?
