問題已解決
就是去年12月計提了成本,借:主營業(yè)務收入 貸:應收賬款,但是在今年1月才付款,收到發(fā)票,我今年這筆成本如何做分錄



你好,你確定你描述無誤嗎,你描述的是計提成本,怎么分錄是沖銷收入呢?
2022 07/12 17:59

84785000 

2022 07/13 10:50
是打錯了,借:主營業(yè)務成本 貸:應收賬款

鄒老師 

2022 07/13 10:51
你好,那計提沒有支付,貸方應當是應付賬款,而不是? 應收賬款啊?

84785000 

2022 07/13 11:04
主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估,請問規(guī)范的做法,今年要如何寫分錄呢

鄒老師 

2022 07/13 11:08
你好,今年1月才付款
借:應付賬款,貸:銀行存款?
