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老師,我這邊進(jìn)銷和銷項差額為458.44元,有一個稅控盤減免280元,下個月要交的稅是178.44元,我這邊怎么做這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅那

84784975| 提問時間:2022 10/14 09:41
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022 10/14 09:44
84784975
2022 10/14 09:55
老師,那我金稅盤減免的那個憑證也是需要正常做的對嗎
小寶老師
2022 10/14 10:25
是的要的,要不不能平賬
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