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老師 甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬戶貸方銷項(xiàng)稅額120000元,借方進(jìn)項(xiàng)稅額為100000元,借方已交稅金為30000 元,請(qǐng)對(duì)甲公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

84785044| 提問時(shí)間:2022 10/15 12:31
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Helen老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸方的應(yīng)交增值稅和已交的自動(dòng)抵消,無需再做賬務(wù)處理
2022 10/15 12:34
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