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為什么“收到退回當(dāng)月多繳的增值稅用轉(zhuǎn)出多交增值稅紅字登記” 退回當(dāng)月多繳的增值稅的會(huì)計(jì)處理是?



借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2022 10/15 21:53

為什么“收到退回當(dāng)月多繳的增值稅用轉(zhuǎn)出多交增值稅紅字登記” 退回當(dāng)月多繳的增值稅的會(huì)計(jì)處理是?
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