問題已解決
老師,你本月發(fā)生銷項(xiàng)稅額是10000,上期留底稅額是35000,這個(gè)會計(jì)分錄怎么做呢,有點(diǎn)懵



借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
銷項(xiàng)稅額,在發(fā)生的時(shí)候貸記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)科目即可
2022 11/01 13:48
