問題已解決
老師,工會經費的計提,繳納和返還以及使用應該怎么做賬?



你好同學,計提,的話是
借管理費用-工會經費
貸應付職工薪酬-工會經費,然后發(fā)放了的時候是
借應付職工薪酬-工會經費,貸,銀行存款。如果返還的話,就是返沖這個分錄就可以了。
2022 12/03 10:27

84784965 

2022 12/03 10:51
返還怎么沖呢,沖管理費用嗎?

李霞老師 

2022 12/03 10:52
你好,反向的就行,做個一模一樣的分錄,你可以把金額寫成負數(shù),,或者說你直接把原來的方向給它換一下就可以了。
