問題已解決
我們是房產企業(yè),還沒開盤,去年土地款產生滯納金但是計入到開發(fā)成本了,要調賬,我不知道怎么做分錄還有一筆返還資金做應付賬款了也是去年的 不知道怎么再做分錄



做到今年嗎?如果是的話,借以前年度損益調整貸開發(fā)成本
開發(fā)成本結轉了成本沒有
返還的資金應該分錄怎么做的?
2022 12/03 15:35

84784955 

2022 12/03 15:39
項目還沒開工呢,開發(fā)成本不結轉

84784955 

2022 12/03 15:40
返還資金做應付賬款了應該做營業(yè)外收入吧

郭老師 

2022 12/03 15:43
沒有結轉到主營業(yè)務成本的情況下,做上面的分錄就可以的
返還的具體的是什么業(yè)務的?
白送的嗎

郭老師 

2022 12/03 15:43
是的話,借應付賬款貸以前年度損益調整,然后把以前年度損益調整月末結轉到未分配利潤就可以的。

84784955 

2022 12/03 15:53
第一筆直接做
借,以前年度損益調整
貸,開發(fā)成本?
不要調到營業(yè)外支出嗎,怎么調

郭老師 

2022 12/03 15:56
跨年啦,用以前年度損益調整來代替了這個營業(yè)外支出。
