問題已解決
本單位為健身服務(wù)企業(yè)一般納稅人,收取每位客戶10600元【含稅】提供1年的服務(wù),賬務(wù)處理: 借:銀行存款 10600 貸:預(yù)收賬款 10000 應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)) 600 每月: 借:預(yù)收賬款 10000/12 =833.33 貸:主營業(yè)務(wù)收入 833.33 請問:增值稅按10000的收入申報,而賬面收入833.33,這種差異稅務(wù)認(rèn)可嗎,如何處理?



你好
不認(rèn)可
后期都會問起來
你們收到錢給他們開了發(fā)票的嗎
2022 12/09 23:09

jackson_f 

2022 12/09 23:19
個人客戶沒開票,企業(yè)的開票了,請教通用正確的一般處理方法。

郭老師 

2022 12/09 23:26
借銀行存款貸預(yù)收賬款1萬,然后按月做收入,
借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,
然后安月申報增值稅。

jackson_f 

2022 12/09 23:31
如果客戶交了10600元,已經(jīng)開票給客戶,如何處理?

jackson_f 

2022 12/10 00:46
由于已經(jīng)開票,一次性確認(rèn)收入,不再在12個月內(nèi)分?jǐn)偸杖?,可以嗎?/div>

郭老師 

2022 12/10 07:34
可以的
為了不被查可以一次做收入


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分?jǐn)傋赓U收入:
借:預(yù)收賬款 10000
貸:其他業(yè)務(wù)收入10000
我想問:就是銷項(xiàng)稅怎么體現(xiàn)?其他業(yè)務(wù)收入不也得交稅嗎?
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返利方分錄:借:銷售費(fèi)用 10000
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 600
貸:應(yīng)付賬款 10600
2.如果是收到返利的開呢?
借:銀行存款 10600
貸:營業(yè)外收入 10000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 600
有什么不一樣?
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