問題已解決
老師,我之前付宿舍房租費(fèi)的時候已經(jīng)做了銷售費(fèi)用-福利費(fèi),那現(xiàn)在收到了退回的房租,應(yīng)該怎么做會計分錄呀



借銀行房款,
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),
借銷售費(fèi)用、福利費(fèi)負(fù)數(shù)
2022 12/24 09:44

郭老師 

2022 12/24 09:59
借銀行存款
借銷售費(fèi)用,福利費(fèi)負(fù)數(shù)。

郭老師 

2022 12/24 10:09
你好,支付給職工以及為職工支付的填寫附屬。

郭老師 

2022 12/24 10:09
支付給職工以及為職工支付的,填寫負(fù)數(shù)。

84784992 

2022 12/24 09:57
可是我之前付房租的時候,沒有經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),我是直接做借銷售費(fèi)用福利費(fèi)貸,銀行存款支出。

84784992 

2022 12/24 10:06
可是我的那個現(xiàn)金流量,那個銀行存款那里怎么沒有流入,這個不知道要怎么設(shè)置
