問題已解決
老師這個所得稅費用是需要用利潤總額減去彌補以前年度虧損之后*0.025嗎



你好1; 是的;? 彌補后年應(yīng)納稅所得額低于100萬; 按2.5%報所得稅??
2023 01/13 11:18

84785023 

2023 01/13 11:19
老師這個所得稅費用是需要用利潤總額減去彌補以前年度虧損之后*0.025嗎 然后固定資產(chǎn)一次性扣除,調(diào)減額*0.025為遞延所得稅費用 相減為當(dāng)期所得稅費用 是這樣嗎

meizi老師 

2023 01/13 11:19
?你好1;? ? 是的; 也得減去的? ?

84785023 

2023 01/13 11:26
我的所得稅費用一級科目就是等于減去虧損之后的金額*0.025

84785023 

2023 01/13 11:27
是這樣嗎老師老師

meizi老師 

2023 01/13 11:28
你好;? 是的; 就是你利潤總額 減去彌補虧損后的金額來考慮? 計提所得稅的??
