問題已解決
老師 月末結轉應交增值稅賬務處理是怎么樣的?



你好,月末結轉應交增值稅
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸:應交稅費—未交增值稅
2023 02/14 17:42

84785044 

2023 02/14 17:48
這樣計算抵扣,我是不是可以設置,進項稅代抵扣稅額

84785044 

2023 02/14 17:53
上面的賬務處理 我感覺不好區(qū)分老師 什么原因

84785044 

2023 02/14 17:56
這樣操作可以嗎?

鄒老師 

2023 02/14 18:23
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

84785044 

2023 02/14 18:54
沒有疑問,就是感覺不太理解,不好區(qū)分

鄒老師 

2023 02/14 18:55
你好,具體是哪個地方不理解呢 ,我好給出針對性的回復?
