問(wèn)題已解決
老師 月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅賬務(wù)處理是怎么樣的?



你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2023 02/14 17:42

84785044 

2023 02/14 17:48
這樣計(jì)算抵扣,我是不是可以設(shè)置,進(jìn)項(xiàng)稅代抵扣稅額

84785044 

2023 02/14 17:53
上面的賬務(wù)處理 我感覺(jué)不好區(qū)分老師 什么原因

84785044 

2023 02/14 17:56
這樣操作可以嗎?

鄒老師 

2023 02/14 18:23
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)

84785044 

2023 02/14 18:54
沒(méi)有疑問(wèn),就是感覺(jué)不太理解,不好區(qū)分

鄒老師 

2023 02/14 18:55
你好,具體是哪個(gè)地方不理解呢 ,我好給出針對(duì)性的回復(fù)?
