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問題已解決

老師 什么時候視同銷售啊

m00243118| 提問時間:2023 02/24 18:50
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財會老師
金牌答疑老師
職稱:初級
視同銷售的情形: 業(yè)務(wù)范圍會計處理①將自產(chǎn)的、委托加工的物資和購買的物資用于分紅 ②將自產(chǎn)的、委托加工的物資和購買的物資用于對外投資A.業(yè)務(wù)①②④的會計分錄 借:應(yīng)付股利①   長期股權(quán)投資②   應(yīng)付職工薪酬④   貸:主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按計稅價計算銷項(xiàng)稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本   存貨跌價準(zhǔn)備   貸:庫存商品或原材料③將自產(chǎn)的、委托加工的物資和購買的物資用于捐贈 ④將自產(chǎn)的、委托加工的物資用于集體福利或個人消費(fèi) ⑤將自產(chǎn)的、委托加工的物資用于其他非應(yīng)稅項(xiàng)目如果涉及消費(fèi)稅的還需如下分錄: 借:稅金及附加   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅 B.當(dāng)自產(chǎn)的、委托加工的和購買的物資用于捐贈時: 借:營業(yè)外支出   存貨跌價準(zhǔn)備   貸:庫存商品(賬面余額)     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按計稅價計算銷項(xiàng)稅額)         ——應(yīng)交消費(fèi)稅(按計稅價計算消費(fèi)稅額) C.當(dāng)自產(chǎn)的、委托加工的物資用于福利設(shè)施工程時: 借:在建工程   存貨跌價準(zhǔn)備   貸:庫存商品(賬面余額)     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅(按計稅價計算消費(fèi)稅額)         ——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2023 02/24 18:53
財會老師
2023 02/24 18:57
非常抱歉,上述表格顯示不準(zhǔn)確。 視同銷售的主要情形: ①將自產(chǎn)的、委托加工的物資和購買的物資用于分紅 ②將自產(chǎn)的、委托加工的物資和購買的物資用于對外投資 ③將自產(chǎn)的、委托加工的物資和購買的物資用于捐贈 ④將自產(chǎn)的、委托加工的物資用于集體福利或個人消費(fèi) ⑤將自產(chǎn)的、委托加工的物資用于其他非應(yīng)稅項(xiàng)目
m00243118
2023 02/24 18:59
其他非應(yīng)稅項(xiàng)目是什么
財會老師
2023 02/24 19:11
這是一個兜底的情況,就是不征收增值稅的情況,您主要記憶前四點(diǎn)就可以的。
m00243118
2023 02/24 19:17
好的謝謝老師
財會老師
2023 02/24 19:21
不客氣,如有疑問繼續(xù)溝通~
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