問題已解決
老師好,我是小規(guī)模公司,在填報增值稅申報時,不知道減免申報該如何填了!一季度開了1%稅率的9萬,免稅率的10萬,專票3%稅率的10萬。



你好,這個免稅的就是不應(yīng)該交稅嗎?如果是的話,這個減免的只填寫10萬乘以2%就可以的。前提是10萬是不含稅的。
2023 04/01 15:35

和靜如初 

2023 04/01 15:37
小規(guī)模季度內(nèi)30萬之內(nèi)免稅的

和靜如初 

2023 04/01 15:37
小規(guī)模季度內(nèi)30萬之內(nèi)免稅的

郭老師 

2023 04/01 15:39
你好,普通發(fā)票可以免稅的。

郭老師 

2023 04/01 15:39
你是開錯了稅率是這個意思吧?如果是的話,不超過30萬的,在主表第十欄里面填寫19萬。
