問題已解決
老師,我公司和一個不想關(guān)聯(lián)的公司合作一個項目,投資費用4:6,后面取得收入4:6分成,對方投資款不用歸還,20年后,項目歸我公司(固定資產(chǎn)),我公司收到對方轉(zhuǎn)來投資款時怎么記賬?謝謝



您好,這就相當(dāng)于投資成為股東嘛,股東的錢不用還
借:銀行存款 貸:實收資本 資本公積 (我們現(xiàn)在賬上實收資本是X,這次實收資本入賬 6X/4,差額倒擠為資本公積),另外如果如果現(xiàn)在我們實收資本大于注冊資金,還要改營業(yè)執(zhí)照的注冊資本
2023 06/28 07:18

m4616_683066 

2023 06/28 08:14
不是股東,是我們公司其中一個項目的合作方

廖君老師 

2023 06/28 08:17
您好,這個不用還也不能算借款的,那就實收資本象征性1元,其他全是資本公積
合伙人把款,會計分錄分兩種情形
第一,如果是入股,則
借:銀行存款或現(xiàn)金
貸:股本
第二,如果是借款,則
借:銀行存款或現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)付款

m4616_683066 

2023 06/28 08:22
不是我公司股東,是不是0只能按其他應(yīng)付款了?可是也不需要還款的

廖君老師 

2023 06/28 08:23
您好,我覺得 記? 其他應(yīng)付款,以后不用還,需要結(jié)轉(zhuǎn) 到 營業(yè)外收入的,這個還要交增值稅和所得稅,

m4616_683066 

2023 06/28 09:02
每個月需要按取得收入的40%給對方分成,這個分成款怎么記賬?老師

廖君老師 

2023 06/28 09:23
您好啊,我就是想把實收資本為1元,這樣就可以分紅嘛,
1、董事會決議,確定分配金額,
借:利潤分配—未分配利潤,
? 貸:應(yīng)付股利。
2、分紅時,其會計分錄如下:
借:應(yīng)付股利,
? 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金。

m4616_683066 

2023 06/28 09:29
不是公司股東啊

m4616_683066 

2023 06/28 09:30
可以沖減其他應(yīng)付款不?

廖君老師 

2023 06/28 09:42
您好啊,我想了想覺得好有道理,雖然這個本錢不用還,但以后的分紅可以沖這個往來科目,我們內(nèi)部是知道實質(zhì)投資表面是往來借款,這個操作太好了,只是如果這個項目沒有賺到錢或賺到錢太多,這個往來不夠沖減,還考慮分紅處理

m4616_683066 

2023 06/28 11:11
我感覺我公司多交稅了,每月給對方轉(zhuǎn)款時,讓對方把他們提成款的增值稅給我們,老師看行不?這部分增值稅我公司做營業(yè)外收入,行不?

廖君老師 

2023 06/28 11:21
?您好啊,我覺得他們不會給,因為他們的賬不平了,可以把這個提成款按約定的金額開成含稅多少錢,比如說好100,就開含稅100,我們也不吃虧的,付100有部分成本部分進項稅,這個進項我們可以抵,我有沒有理解錯您的意思啊

m4616_683066 

2023 06/28 11:49
老師該吃飯了,老師,不好意思了。老師,我們是小規(guī)模,抵扣不了增值稅啊,不知道怎么弄合適,還有所得稅,我們公司是不是全負(fù)擔(dān)了?。课視灹?/div>

廖君老師 

2023 06/28 11:54
親愛的您好啊,那咱沒有多交稅嘛,我們付款,他們開票給我們,我們?nèi)氤杀举M用

m4616_683066 

2023 06/28 11:59
沖其他應(yīng)付款,怎么讓對方開票???

廖君老師 

2023 06/28 12:07
您好啊,不好意思,還是最早那個問題,是咱們分成那個事兒么,那咱沖其他應(yīng)付款,咱也不交稅啊

m4616_683066 

2023 06/28 12:08
我公司按全部收入繳稅了啊

m4616_683066 

2023 06/28 12:09
按收入給對方分成的啊

m4616_683066 

2023 06/28 12:22
謝謝老師的耐心解答!謝謝!

廖君老師 

2023 06/28 13:07
您好,不好意思,剛才吃飯去了。那咱公司是虧了,需要把這個收入交了多少稅扣了才給合作方的


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